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渭南市供销合作社2017年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻落实中、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,制定全市供销合作经济的发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革与发展,促进全市合作经济的发展。

2、按照市政府的授权,承担国家化肥、农药、农用物资以及棉花等重要物资的储备、管理任务;对全市重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理。

3、指导全市供销合作社的组织建设,负责市本级合作经济发展和社有企业的改革发展稳定;强化联合社为成员社服务,促进基层社加强民主管理,密切与农民的联系;协调与政府有关部门及其他社会组织的关系,维护各级供销合作社合法权益;协调社员之间的关系,发挥群体联合优势和为农服务功能。

4、指导全市供销合作社发展农民专业合作社和联合社,参与和推动农业产业化经营,开拓城乡市场,为全市合作经济组织提供信息、技术和物资服务。

5、负责供销社系统农产品流通网络建设,实施新农村现代流通服务网络工程建设,健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用等网络体系,发展供销合作社电子商务。

6、负责农村综合服务社和城乡社区服务中心(站)等城乡社区综合服务平台建设;稳步开展农村合作金融服务。

7、负责社有资产的监督管理,对本级社有企业行使出资人的职能,指导全市各级供销社对社有资产的管理。

8、组织供销系统经济组织与其他经济组织、社会团体、大专院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流、签订合资合作协议,接受捐赠、资助;组织协调和指导系统的外经外贸工作。

9、完成市政府交办的其他任务。

二、2017年部门主要工作任务

1、全力推进系统综合改革,增强为农服务功能。

2、积极实施“新网工程”,构建五大流通网络。

3、发展合作经济组织,提高为农服务水平。

4、抓好招商引资和项目建设,增强供销工作发展后劲。

5、加强党的建设,为改革发展提供坚强保障。

三、部门基本情况

序号

单位名称

性质

经费管 理方式

在职人数

退休人数

离休人数

1

渭南市供销合作社(机关)

参公单位

全额拨款

37

31


2

渭南商贸技工学校

事业单位

全额拨款

28

17


四、部门资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆4辆,单价20万元以上的设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆;未安排购置价值20万元以上的设备。

五、2017年部门预算说明

1、收支预算总体情况。

2017年渭南市供销合作社总预算收入737.50万元,其中718.5万元为公共预算拨款收入,19万元为渭南商贸技工学校纳入财政专户管理的教育收费收入。2017年与2016年相比公共预算拨款收入减少87.9万元,减少原因主要是退休人员养老金统一由统筹办发放,单位预算中不体现退休人员离退休费。2017年与2016年相比纳入财政专户管理的教育收费收入增加4万元,增加的主要原因是扩大招生力度,增加教育收费收入。总预算支出737.5万元,按照支出功能科目分类:其中教育支出246.60万元,社会保障和就业支出103.70万元,商业服务业等支出387.20万元。按照经济科目分类:基本支出690.50万元,专项业务经费支出28.00万元,专项支出19.00万元。2017年与2016年相比公共预算拨款支出减少83.9万元,减少原因主要是退休人员离退休费由养老统筹办统一发放。

2、公共预算拨款支出明细情况。

2017年渭南市供销合作社公共预算拨款支出总计737.5万元,其中人员经费616.90万元,2017年与2016年相比人员经费支出减少102.90万元,减少原因主要是退休人员离退休费由养老统筹办统一发放。公用经费支出73.60万元,2017年与2016年相比公用经费支出增加15万元,增加原因主要是新车改实施到位,其他交通费大幅增加。专项业务经费28.00万元,2017年与2016年相比无增减变化,纳入财政专户管理的教育收费支出19.00万元。2017年与2016年相比增加4万元,增加原因主要是扩大招生力度,增加教育支出。

3、政府性基金预算支出情况。

2017年本部门无政府性基金支出。

4、“三公”经费预算情况。

2017年“三公”经费预算共计11.4万元,较上年预算减少0.2万元,下降1.72%。其中,因公出国(境)0万元,增加0万元;公务用车购置0万元;公务用车运行维护费9.6万元,增加0万元;公务接待费1.8万元,减少0.2万元,下降10%,减少的主要原因是全系统认真落实中央“八项规定”和市委、市政府要求,坚持厉行节约,对于公务接待费销严格审核报销。

5、机关运行经费安排情况。

2017年本部门机关及渭南商贸技工学校单位运行经费预算73.6万元,比上年预算增加15万元,增长25.60%。

6、政府采购情况。

2017年本部门及下属单位政府采购预算总额为2万元,其中,政府购买货物预算2万元,政府购买服务预算0万元。

六、专业名词解释。

1、人员支出反映单位支付给在职职工和临时聘用人员的工资津贴、奖励金等各种劳动报酬。

2、日常公用支出,包括办公费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、会议费、其他费用等,财政负担的日常公用经费核定实行定员定额办法,公用经费按编制内实有人数核拨,按照定额标准和单位有关基本数字与核定。

3、其他交通费是指反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

七、2017年部门预算报表(详见附件)